![沃爾瑪開戶要提交W9稅表。W9稅表是什么?跨境賣家美國經營常見稅表有哪些?]()
前段時間亞馬遜要求中國企業或者個人注冊的賬戶要補交W-8BEN和W-8BEN-E表格,沃爾瑪平臺的賣家在開戶的話,也必須提交W9表格。新入行的賣家可能對這些稅表都不太了解,今天小編就給大家簡單介紹下跨境電商在美國經營常用的稅務表格。
●Form W9
W9表格,賣家要有美國公司稅號和公司信息方可填寫。
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W9表格的作用是記錄賣家的個人或公司的稅務信息。
買家得到信息后,如果一年內付給賣家的金額超過600美元,買家就需要生成1099表格,一式三份,給稅局、賣家、和自己存檔。W9表格可以在美國稅局直接下載,賣家得到表格后,需要自己把美國公司或個人的資料填好,交給買家,不需要交給稅局。
另外賣家還有需要填寫簽字后交給亞馬遜、沃爾瑪等平臺,讓平臺用作每年出具1099表格。收集W9表格的責任在于買家和平臺,一旦買家和平臺沒有做好W9表格的收集,如果以后發生欠稅未能收回的情況,責任一律由買家/平臺承擔,所以平臺才會硬性要求賣家提交W9表格哦。
●Form W-8Ben
W-8BEN是讓非美國稅收居民、外國個人賣家填寫,然后遞交給買家或平臺保存的。
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賣家提交W-8Ben表格可以有效避免雙重繳稅。賣家需在表格中聲明,由于中美有雙邊稅收協議,賣家已經在中國繳稅了,平臺就不會在代扣收入的30%作為稅款,美國稅局那邊的話最多只能征收中美間的稅收差額。那如果賣家選擇的是不使用雙邊稅收協議,平臺便會直接扣掉收入的30%給美國稅局。
如果賣家聲明不讓平臺代扣30%稅款,平臺會默認賣家已經在中國繳過稅了,后續如果美國稅局要查,就會要求賣家提交中國的繳稅證明,然后由稅局計算差額,多退少補。
PS:賣家只能將表格 W-8BEN 直接提交給您的預扣稅款代理人。
●Form W-8BEN-E
W-8BEN-E表格僅限企業賣家使用。
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W-8BEN-E表格跟W-8BEN表格作用一樣,如果賣家用中國企業注冊賬戶,就需要提交這個表格。
●Form W-8ECI
W-8ECI表格是最適用于中國賣家的。
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W-8ECI表格是讓外國個人或公司,在美國產生有效收入的時候,填寫并交給買家或者平臺收入的表格,有效收入指外國稅收居民在美國本土有商業行為及交易的情況下,產生的收入,不包括被動的收入,如租金、房產售賣收入及個人服務收入等。沃爾瑪要求外國賣家提供W-8ECI表格,美國賣家提供W9表格。一般情況下,平臺不需要預扣賣家稅款,一切繳稅責任在于賣家。
●Form 1099K
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1099K表格是信用卡和其他收付款公司,用來記錄每年為美國企業或個人賣家代收代付金額的稅表,只要一年之內該賣家的交易超過200次或20000美元,收付款公司如PayPal, Amazon Payment等,都會生成次稅表,一份交給賣家,一份交給稅局,一份自己保存。
PS:無論款項最終有沒有匯到美國的銀行,收付款公司都會把實際代收代付的金額匯報給美國稅局。
●Form 1099-MISC
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1099-MISC表格一般是由企業出具給個人服務商的,作用是記錄一年之內企業給服務商支付的服務費,代扣的稅金等信息。
●Form 1120(年度報稅表)![]()
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Form 1120能夠清晰查看到您公司的收入、收益、損失、扣除額、抵免額等。如果賣家的美國公司找了代理機構,代理報稅。一定要讓代理機構把這個表格給你以證明代理機構的確有幫你報稅,并且該表格對于下一年的報稅有非常重要的作用,所以賣家務必要拿到。
以上就是跨境電商在美國經營經常會用到的稅務表格,簡單總結一下
1. 如果是美國企業及個人,則填寫W9表格。
2. 如果是外國個人,則填寫W-8BEN表格。
3. 如果是外國企業,在美國境內有運營,則填寫W-8ECI表格。
4.如果是外國企業,在美國境內沒有運營,則填寫W-8BEN-E表格。
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上述文件都可以在美國事務局IRS官網下載:wxxojlcc---qzujqfhvcmhuijto/ejcreh/xtmhuit1120
或者私信小編都可哦!
來源:喜運達

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