英國脫歐后,英國站成為亞馬遜歐洲站第一個實行代扣代繳政策的站點,賣家們在銷售和申報時,都需要了解并適應新的經營方式。
首先:135英鎊以下貨值的產品都需要繳納增值稅,平臺商品也得根據實際情況調整價格,增加增值稅稅款,以免利潤減少。
平臺代扣增值稅后,以前能抵扣的有效票據,也將不再用于抵扣,需要向稅局申請退稅。
英國稅局退稅的方式一般有三種:
一、支票
一般稅局會把退還的錢以支票的形式寄給賣家,再由賣家自行選擇銀行兌換。據目前了解的情況來看,只有英國銀行支持兌換,不適用于中國賣家。
二、VAT賬戶
稅局會把退還的錢保留在客戶的gateway賬號里,可以用來抵扣下次申報需要繳納的稅金。但因為亞馬遜代扣代繳后,這個方法也不適用于中國賣家。
三、退還賣家提供的賬戶
稅局可以根據賣家提供的銀行賬戶(可以是英國銀行,也可以是WF、P卡這種第三方賬戶),退還到賬戶中,但因為一些第三方的收款模式并不確定,所以可能會導致退款會需要很長一段時間處理。
由于這三種退稅方式都有不確定或者不適用的因素,因此申請遞延賬戶來清關,就非常必要了。英國遞延清關的意義就在于:進口增值稅在清關的時候不再繳納,銷售后由平臺代扣代繳,避免了退稅的繁瑣手續,簡化了申報流程。
英國進口VAT遞延賬戶,叫做postponed VAT account,即PVA,英國本土公司和有英國離岸VAT稅號的中國跨境電商賣家,都可以申請。但是對于以前有稅務稽查,信用不好的公司不能使用VAT遞延。
申請VAT遞延賬戶需要的資料有: 公司信息,VAT、EORI號碼,VAT稅務代理 簽訂Tax representative 授權
申請VAT遞延的中國跨境電商賣家只需要在物流發貨的時候給物流公司提供以上信息就可以直接開通VAT遞延賬戶,物流公司在貨物進口清關的時候為客戶開通一個 Customer Declaration Account CDS的清關賬戶,這個CDS賬戶里保存所有VAT清關遞延的信息,需要在每個季度做VAT申報的時候體現在申報記錄里。
特別注意的是:如果賣家沒有經過VAT代理的授權就申請了VAT遞延,那么VAT稅務代理有權不做相應的VAT遞延的申報。
申請英國進口VAT遞延后,物流清關,稅務代理和賣家都需要承擔哪些責任和義務?
要想知道物流清關、VAT稅務代理為中國跨境電商賣家提供VAT遞延清關服務,將要承擔哪些相應的責任和義務,首先要了解這幾個服務機構的工作流程和職責。
物流清關是為賣家提供物流配送的一站式服務體系。一般來說,物流公司和清關行是兩個不同的公司,比如國內一些物流公司自己在國外有海外倉庫,通過自己的運輸渠道,比如說海運,鐵路,或者空運直接發貨到國外的海外倉,然后再進行貨物分發配送,以降低物流成本。大部分類似的物流公司沒有自己的清關行,需要和當地的清關公司一起合作。
當然也有一些大型的物流公司有自己的清關部門,比如說DHL,UPS,TNT等, 但是清關部門和物流部門是完全分開的。
還有一些小型的物流公司,他們只是負責在本土代收取貨物,做為一個中轉商,然后通過第三方物流全方位的服務進行國際運輸派送。所以賣家真正接觸的只是物流公司,而不是清關公司。按照規定,清關公司必須要有VAT稅務代理的授權才可以幫助賣家進行VAT遞延清關,以確保VAT遞延的貨物能夠按照稅局的要求進行申報。
而稅務代理是為賣家提供VAT稅務申報以及和英國稅局對接相關的稅務事宜的服務機構。
有一些物流公司為了爭取客戶,簡化了稅務代理的環節。讓賣家提供稅務代理的信息,卻沒有要求賣家提供稅務代理的授權。而VAT遞延以后,真正受到直接關聯的并不是中國的物流公司,而是英國的清關公司和稅務代理,貨物配送的海外倉也會受到牽連。
所以物流公司的把關是非常重要的,不但要確認VAT稅務代理的真實性,而且要把控貨物進口的入倉地。
未獲取稅務代理的許可,把稅務代理的信息提交給清關公司用來申請VAT清關遞延,這是非常不負責的行為。
英國進口VAT遞延后,賣家又需要承擔哪些責任和義務呢 ?
請繼續關注Amy聊跨境。下期將給你帶來英國VAT進口遞延的最新消息!
(來源:Amy聊跨境)
來源:喜運達
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